|
|
Faktúra |
DF2025/650
|
Faktúra za ZŠ2 technika - vzdelávacia sada, valček, preglejka
|
391,20 |
s DPH |
OBJ-2025/126
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2025 |
|
|
KVANT spol. s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Birtus Ľuboš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
12.11.2025 |
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/651
|
Faktúra za ZŠ - DHN škol. potreby I.polrok 25/26
|
16,60 |
s DPH |
OBJ-2025/85
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2025 |
|
|
Daffer spol. s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Birtus Ľuboš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
12.11.2025 |
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/649
|
Faktúra za k ZF27 ZŠ2 uč. pomôcky - knihy - AJ
|
58,00 |
s DPH |
OBJ-2025/128
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2025 |
|
|
Panta Rhei s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Birtus Ľuboš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
12.11.2025 |
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/645
|
Faktúra za telefónne poplatky 02 11
|
73,54 |
s DPH |
OBJ-2025/13
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2025 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Birtus Ľuboš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
12.11.2025 |
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/642
|
Faktúra za ZŠ1+2, ŠJ ventil vodov., T-kus, hadica, flexi..
|
53,79 |
s DPH |
OBJ-2025/92
|
|
|
|
|
|
|
10.11.2025 |
|
|
GRENSTAVE, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Birtus Ľuboš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
10.11.2025 |
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/639
|
Faktúra za nájom a vyúčt.tlač.zariadenia 11/25
|
188,53 |
s DPH |
OBJ-2025/09
|
|
|
|
|
|
|
10.11.2025 |
|
|
SOVA SK spol . s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Birtus Ľuboš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
10.11.2025 |
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/648
|
Faktúra el.energia (R) 11/25
|
1 640,00 |
s DPH |
9100328695
|
|
|
|
|
|
|
10.11.2025 |
|
|
SSE Stredoslovenská energetika, a. s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Birtus Ľuboš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
10.11.2025 |
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/646
|
Faktúra zem.plyn 11/25
|
124,00 |
s DPH |
9100328695
|
|
|
|
|
|
|
10.11.2025 |
|
|
SSE Stredoslovenská energetika, a. s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Birtus Ľuboš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
10.11.2025 |
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/647
|
Faktúra el.energia (M) 11/25
|
482,00 |
s DPH |
9100328695
|
|
|
|
|
|
|
10.11.2025 |
|
|
SSE Stredoslovenská energetika, a. s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Birtus Ľuboš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
10.11.2025 |
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/640
|
Faktúra za piliny 170 m3
|
4 182,00 |
s DPH |
|
ZS-LIK-S2022/00016-014
|
|
|
|
|
|
10.11.2025 |
|
|
STAMI RK, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľ. Birtus |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
10.11.2025 |
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/644
|
Faktúra za odber kuch. odpadu 10/25
|
36,90 |
s DPH |
ZS-LIK-S2021/00018-010
|
2021/0901/7884
|
|
|
|
|
|
10.11.2025 |
|
|
INTA s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/641
|
Faktúra za školenie MS EXCEL 3-XLOOKUP
|
97,00 |
s DPH |
OBJ-2025/127
|
|
|
|
|
|
|
10.11.2025 |
|
|
PROEKO s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Birtus Ľuboš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
10.11.2025 |
10.11.2025 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2025/129
|
Objednávka na k ZF32 ZŠ2 PC do učebne
|
669,30 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.11.2025 |
|
|
Senetic S.A. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Birtus Ľuboš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/643
|
Faktúra za telefónne poplatky 11/25 ST
|
40,79 |
s DPH |
OBJ-2025/11
|
|
|
|
|
|
|
10.11.2025 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Birtus Ľuboš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
10.11.2025 |
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/638
|
Faktúra za potraviny do ŠJ (základná+dodatočn.pomoc)
|
0,00 |
s DPH |
OBJ-2025/19
|
|
|
|
|
|
|
04.11.2025 |
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
04.11.2025 |
04.11.2025 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2025/128
|
Objednávka na k ZF27 ZŠ2 uč. pomôcky - knihy - AJ
|
58,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.11.2025 |
|
|
Panta Rhei s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Birtus Ľuboš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
03.11.2025 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2025/127
|
Objednávka na školenie MS EXCEL 3-XLOOKUP
|
97,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.11.2025 |
|
|
PROEKO s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Birtus Ľuboš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/635
|
Faktúra za tonery pre ZŠ1 + 2 reg.
|
117,34 |
s DPH |
OBJ-2025/09
|
|
|
|
|
|
|
31.10.2025 |
|
|
SOVA SK spol . s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Birtus Ľuboš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
31.10.2025 |
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/637
|
Faktúra za ZŠ1 + 2 metla, mop, držiak
|
107,36 |
s DPH |
OBJ-2025/08
|
|
|
|
|
|
|
31.10.2025 |
|
|
Carta Slovakia, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Birtus Ľuboš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
31.10.2025 |
31.10.2025 |
|
VO: Súhrnná správa |
3. štvrťrok 2025
|
Súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
31.10.2025 |
|
|
|
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
31.10.2025 |