|
|
Faktúra |
DF2025/687
|
Faktúra za potraviny do ŠJ (základná + dodatoč. pomoc)
|
0,00 |
s DPH |
OBJ-2025/19
|
|
|
|
|
|
|
26.11.2025 |
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
26.11.2025 |
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/688
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
152,63 |
s DPH |
OBJ-2025/66
|
|
|
|
|
|
|
26.11.2025 |
|
|
LUNYS, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
26.11.2025 |
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/694
|
Faktúra za školenie URBIS - PaM
|
77,00 |
s DPH |
OBJ-2025/04
|
|
|
|
|
|
|
26.11.2025 |
|
|
MADE spol. s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Birtus Ľuboš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
26.11.2025 |
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/690
|
Faktúra za potraviny do ŠJ (základná + dodatoč.pomoc)
|
0,00 |
s DPH |
OBJ-2025/21
|
|
|
|
|
|
|
26.11.2025 |
|
|
Valman, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
26.11.2025 |
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/691
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
160,79 |
s DPH |
OBJ-2025/98
|
|
|
|
|
|
|
26.11.2025 |
|
|
LAMRON s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
26.11.2025 |
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/692
|
Faktúra za vývoz TKO 10/25
|
48,71 |
s DPH |
OBJ-2025/60
|
|
|
|
|
|
|
26.11.2025 |
|
|
Ľupčianka, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Birtus Ľuboš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
26.11.2025 |
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/693
|
Faktúra za elektro materiál (reflektor, trubice, stykač..
|
294,65 |
s DPH |
OBJ-2025/133
|
|
|
|
|
|
|
26.11.2025 |
|
|
KONEX elektro, spol. s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Birtus Ľuboš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
26.11.2025 |
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/695
|
Faktúra k ZF 36 ŠJ - chladnička 600 l
|
875,00 |
s DPH |
OBJ-2025/103
|
|
|
|
|
|
|
26.11.2025 |
|
|
APD-Company s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Birtus Ľuboš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
26.11.2025 |
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/678
|
Faktúra za ŠJ revízia a servis výťahu Ac3
|
84,87 |
s DPH |
OBJ-2025/72
|
|
|
|
|
|
|
24.11.2025 |
|
|
MT-výťahy, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Birtus Ľuboš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
24.11.2025 |
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/679
|
Faktúra dobropis k ZF32a DF 653 ZŠ2 PC do učebne
|
-666,12 |
s DPH |
OBJ-2025/129
|
|
|
|
|
|
|
24.11.2025 |
|
|
Senetic S.A. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Birtus Ľuboš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
24.11.2025 |
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/676
|
Faktúra za MŠ obliečky na perinky
|
295,20 |
s DPH |
OBJ-2025/131
|
|
|
|
|
|
|
20.11.2025 |
|
|
NOMILAND,s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľ. Birtus |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
20.11.2025 |
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/675
|
Faktúra za samolepky BOZP
|
8,61 |
s DPH |
OBJ-2025/47
|
|
|
|
|
|
|
20.11.2025 |
|
|
Safirs, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľ. Birtus |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
20.11.2025 |
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/674
|
Faktúra za prvky ihriska pri MŠ (hojdačka, balanč. mostík)
|
5 362,80 |
s DPH |
OBJ-2025/130
|
|
|
|
|
|
|
20.11.2025 |
|
|
Veríme v Zábavu , s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Birtus Ľuboš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
20.11.2025 |
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/673
|
Faktúra za ZŠ1+2 kancel.materiál (xerox, obal, spony...)
|
82,45 |
s DPH |
OBJ-2025/19
|
|
|
|
|
|
|
20.11.2025 |
|
|
Carta Slovakia, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Birtus Ľuboš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
20.11.2025 |
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/677
|
Faktúra k ZF35 ZŠ2 Direktor PROFI 2026
|
269,37 |
s DPH |
OBJ-2025/132
|
|
|
|
|
|
|
20.11.2025 |
|
|
Wolters Kluwer s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľ. Birtus |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
20.11.2025 |
20.11.2025 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2025/133
|
Objednávka na elektro.materiál (reflektor, trubice, stykač..)
|
294,65 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
20.11.2025 |
|
|
KONEX elektro, spol. s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Birtus Ľuboš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/657
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
142,72 |
s DPH |
OBJ-2025/66
|
|
|
|
|
|
|
17.11.2025 |
|
|
LUNYS, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
17.11.2025 |
17.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/656
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
218,82 |
s DPH |
OBJ-2025/18
|
|
|
|
|
|
|
17.11.2025 |
|
|
INMEDIA, spol.s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
17.11.2025 |
17.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/668
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
239,38 |
s DPH |
OBJ-2025/17
|
|
|
|
|
|
|
17.11.2025 |
|
|
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
17.11.2025 |
17.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/667
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
144,61 |
s DPH |
OBJ-2025/17
|
|
|
|
|
|
|
17.11.2025 |
|
|
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
17.11.2025 |
17.11.2025 |