|
|
Faktúra |
620
|
Poskytovanie služieb virtuálnej knižnice
|
16,56 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
30.06.2011 |
|
|
Komenský s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
12.06.2012 |
|
|
Faktúra |
629
|
Farby, laky
|
16,74 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
29.06.2011 |
|
|
Juraj Paško |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
12.06.2012 |
|
|
Faktúra |
622
|
Predfaktúra za školské tlačivá
|
70,68 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
29.06.2011 |
|
|
ŠEVT , as |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
12.06.2012 |
|
|
Faktúra |
627
|
Nákup potravín
|
50,17 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
28.06.2011 |
|
|
Ovocentrum sro |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
12.06.2012 |
|
|
Faktúra |
625
|
Nákup potravín
|
99,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
27.06.2011 |
|
|
Ovocentrum sro |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
12.06.2012 |
|
|
Faktúra |
626
|
Nákup potravín
|
81,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
27.06.2011 |
|
|
Ovocentrum sro |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
12.06.2012 |
|
|
Faktúra |
621
|
Stavebný materiál
|
105,58 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
21.06.2011 |
|
|
Grenstav |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
12.06.2012 |
|
|
Faktúra |
613
|
Pravidelná platba za obdobie 06/2011, konfiguračné číslo: K25269, výrobné číslo: A0ED022027363
|
160,51 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
21.06.2011 |
|
|
Konica Minolta |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
12.06.2012 |
|
|
Faktúra |
615
|
Výkopové práce
|
15,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
21.06.2011 |
|
|
Andrej Solár |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
12.06.2012 |
|
|
Faktúra |
602
|
Faktúra za potraviny
|
126,92 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
20.06.2011 |
|
|
INMEDIA sro |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
12.06.2012 |
|
|
Faktúra |
617
|
Čistenie kobercov
|
0,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
19.06.2011 |
|
|
Lindstrom |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
12.06.2012 |
|
|
Faktúra |
612
|
Faktúra ku predfaktúre za školské tlačivá
|
0,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
17.06.2011 |
|
|
ŠEVT , as |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
12.06.2012 |
|
|
Faktúra |
606
|
Nákup potravín
|
81,34 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
17.06.2011 |
|
|
SALIM vos |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
12.06.2012 |
|
|
Faktúra |
600
|
Rezačka rotačná 550
|
94,62 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
16.06.2011 |
|
|
Stepa Slovakia |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
12.06.2012 |
|
|
Faktúra |
607
|
Nákup potravín
|
56,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
15.06.2011 |
|
|
Lubomír Majda |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
12.06.2012 |
|
|
Faktúra |
614
|
Učebnice
|
73,10 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
14.06.2011 |
|
|
Dialog spol. s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
12.06.2012 |
|
|
Faktúra |
604
|
Nákup potravín
|
131,66 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
13.06.2011 |
|
|
Ovocentrum sro |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
12.06.2012 |
|
|
Faktúra |
601
|
Nákup potravín
|
128,66 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
13.06.2011 |
|
|
INMEDIA sro |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
12.06.2012 |
|
|
Faktúra |
603
|
Nákup potravín
|
73,42 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
13.06.2011 |
|
|
Ovocentrum sro |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
12.06.2012 |
|
|
Faktúra |
609
|
Nákup potravín
|
210,85 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
13.06.2011 |
|
|
INMEDIA sro |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
12.06.2012 |