Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Informácia o výsledku VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 591 Nákup potravín 117,40 s DPH 27.05.2011 SALIM vos ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka 12.06.2012
Faktúra 575 Časopis Sme všedné 164,65 s DPH 26.05.2011 Petit Press Základná škola s materskou školou 12.06.2012
Faktúra 592 Nákup potravín 189,00 s DPH 25.05.2011 Lubomír Majda ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka 12.06.2012
Faktúra 593 Nákup potravín 195,97 s DPH 23.05.2011 INMEDIA sro ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka 12.06.2012
Faktúra 570 Čistenie kobercov 61,82 s DPH 22.05.2011 Lindstrom Základná škola s materskou školou 12.06.2012
Faktúra 574 Toner 30,00 s DPH 20.05.2011 R-Comp,s.r.o. Základná škola s materskou školou 12.06.2012
Faktúra 567 Publikácia vzdelávanie detí s poruchami učenia 37,86 s DPH 19.05.2011 RAABE,Dr.Jos.Raabe sro Základná škola s materskou školou 12.06.2012
Faktúra 573 Toner 28,00 s DPH 19.05.2011 R-Comp,s.r.o. Základná škola s materskou školou 12.06.2012
Faktúra 563 Vykonanie dezinsekcie 82,00 s DPH 18.05.2011 Roman Ondrejka Základná škola s materskou školou 12.06.2012
Faktúra 565 Pravidelná platba za obdobie 5/2011, konfiguračné číslo: K25269, výrobné číslo: A0ED022027363 160,51 s DPH 16.05.2011 Konica Minolta Základná škola s materskou školou 12.06.2012
Faktúra 558 Nákup potravín 107,22 s DPH 16.05.2011 INMEDIA sro ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka 12.06.2012
Faktúra 553 Nákup potravín 93,98 s DPH 16.05.2011 Ovocentrum sro ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka 12.06.2012
Faktúra 556 Nákup potravín 90,12 s DPH 16.05.2011 INMEDIA sro ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka 12.06.2012
Faktúra 554 Nákup potravín 236,20 s DPH 13.05.2011 SALIM vos ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka 12.06.2012
Faktúra 555 Nákup potravín 151,04 s DPH 13.05.2011 SALIM vos ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka 12.06.2012
Faktúra 561 Nákup potravín 104,26 s DPH 12.05.2011 CBA VEREX, as ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka 12.06.2012
Faktúra 564 Predplatné časopisov 114,68 s DPH 10.05.2011 Ares Základná škola s materskou školou 12.06.2012
Faktúra 551 Balík služieb Dynamik 299,00 s DPH 10.05.2011 Datakabiner s.r.o. Základná škola s materskou školou 12.06.2012
Faktúra 566 TKO 59,98 s DPH 10.05.2011 Technické služby as Základná škola s materskou školou 12.06.2012
Faktúra 559 Nákup potravín 70,76 s DPH 09.05.2011 Ovocentrum sro ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka 12.06.2012
zobrazené záznamy: 8801-8820/8932