|
Faktúra |
DF2021/562
|
Faktúra za kancelársky materiál (fixy - náplň)
|
98,78 |
s DPH |
OBJ-2021/112
|
|
|
|
|
|
|
25.11.2021 |
|
|
PAPERA, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
25.11.2021 |
|
Objednávka |
OBJ-2021/106
|
Objednávka na učebné pomôcky - Hlasy našich zvierat CD
|
20,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.11.2021 |
|
|
RAABE,Dr.Jos.Raabe sro |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľ. Birtus |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
10.11.2021 |
|
Faktúra |
DF2021/557
|
Faktúra za učebné pomôcky do MŠ - hry
|
69,27 |
s DPH |
OBJ-2021/111
|
|
|
|
|
|
|
19.11.2021 |
|
|
K + L NET, s. r. o. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
19.11.2021 |
|
Objednávka |
OBJ-2021/107
|
Objednávka na rúru do MŠ - Klarstein Masterchef 60 Mini - Backofen 60l
|
161,90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.11.2021 |
|
|
Klarstein Slovensko |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľ. Birtus |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
10.11.2021 |
|
Faktúra |
DF2021/551
|
Faktúra revízie el. spotrebičov a ruč. náradia - ZŠ, ŠKD
|
302,00 |
s DPH |
OBJ-2021/108
|
|
|
|
|
|
|
10.11.2021 |
|
|
Mgr. Michal Slašťan |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
16.11.2021 |
|
Faktúra |
DF2021/553
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
0,00 |
s DPH |
2018-008
|
|
|
|
|
|
|
16.11.2021 |
|
|
Valman, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
16.11.2021 |
|
Faktúra |
DF2021/554
|
Faktúra za učebné pomôcky do ŠKD - slamková stavebnica
|
41,96 |
s DPH |
OBJ-2021/110
|
|
|
|
|
|
|
18.11.2021 |
|
|
RAJ HOLDING s. r. o. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
19.11.2021 |
|
Faktúra |
DF2021/555
|
Faktúra za RVC seminár- Digitalizácia účtovníctva
|
19,00 |
s DPH |
OBJ-2021/01
|
|
|
|
|
|
|
19.11.2021 |
|
|
Združenie obcí RVC Martin |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
19.11.2021 |
|
Faktúra |
DF2021/556
|
Faktúra za telefónne poplatky 12/2021
|
52,00 |
s DPH |
A6847789
|
|
|
|
|
|
|
19.11.2021 |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
19.11.2021 |
|
Objednávka |
OBJ-2021/108
|
Objednávka na revízie el. spotrebičov a ruč. náradia - MŠ
|
72,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.11.2021 |
|
|
Mgr. Michal Slašťan |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľ. Birtus |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
15.11.2021 |
|
Faktúra |
DF2021/561
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
346,32 |
s DPH |
F229/2017
|
|
|
|
|
|
|
25.11.2021 |
|
|
ATC-JR,s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
25.11.2021 |
|
Objednávka |
OBJ-2021/109
|
Objednávka na revízie el. spotrebičov a ruč. náradia - ZŠ, ŠKD
|
302,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.11.2021 |
|
|
Mgr. Michal Slašťan |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľ. Birtus |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
15.11.2021 |
|
Objednávka |
OBJ-2021/110
|
Objednávka na učebné pomôcky do ŠKD - slamková stavebnica
|
41,96 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
18.11.2021 |
|
|
Mgr. Michal Slašťan |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľ. Birtus |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
19.11.2021 |
|
Objednávka |
OBJ-2021/111
|
Objednávka na učebné pomôcky do MŠ - hry
|
69,27 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
19.11.2021 |
|
|
Mgr. Michal Slašťan |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľ. Birtus |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
19.11.2021 |
|
Faktúra |
DF2021/558
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
33,30 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
25.11.2021 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
25.11.2021 |
|
Faktúra |
DF2021/559
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
68,67 |
s DPH |
LM20
|
|
|
|
|
|
|
25.11.2021 |
|
|
LAMRON s.r.o., |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
25.11.2021 |
|
Faktúra |
DF2021/560
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
120,96 |
s DPH |
2018-003
|
|
|
|
|
|
|
25.11.2021 |
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
25.11.2021 |
|
Objednávka |
OBJ-2021/124
|
Objednávka dezinfekcie a resp. FFP2, AG-testy
|
240,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Pharm. Dr. Ivica Blahútová |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľ. Birtus |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
09.12.2021 |
|
Objednávka |
OBJ-2021/126
|
Objednávka na Robot - CL 50-230, mlynce, strúhače
|
2 929,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Tatria plus, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
Mgr. Ľ. Birtus |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
09.12.2021 |
|
Faktúra |
DF2021/524
|
Faktúra za potraviny ŠJ
|
0,00 |
s DPH |
2018-006,007
|
|
|
|
|
|
|
10.11.2021 |
|
|
RAJO a.s. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
10.11.2021 |