|
Faktúra |
DF2025/218
|
Faktúra za nájom a vyúčt.tlač.zariadenia 04/25
|
197,57 |
s DPH |
OBJ-2025/09
|
|
|
|
|
|
|
10.04.2025 |
|
|
SOVA SK spol . s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Birtus Ľuboš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
10.04.2025 |
10.04.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/213
|
Faktúra za Office 365 A1 pre vyučujúcich Microsoft 04/25
|
0,00 |
s DPH |
OBJ-2025/07
|
|
|
|
|
|
|
10.04.2025 |
|
|
Microsoft |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Birtus Ľuboš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
10.04.2025 |
10.04.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/209
|
Faktúra zem.plyn 04/25
|
124,00 |
s DPH |
9100328695
|
|
|
|
|
|
|
10.04.2025 |
|
|
SSE Stredoslovenská energetika, a. s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Birtus Ľuboš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
10.04.2025 |
10.04.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/210
|
Faktúra el.energia (M) 04/25
|
482,00 |
s DPH |
9100328695
|
|
|
|
|
|
|
10.04.2025 |
|
|
SSE Stredoslovenská energetika, a. s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Birtus Ľuboš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
10.04.2025 |
10.04.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/2101
|
Faktúra el.energia (R) 04/25
|
1 640,00 |
s DPH |
9100328695
|
|
|
|
|
|
|
10.04.2025 |
|
|
SSE Stredoslovenská energetika, a. s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Birtus Ľuboš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
10.04.2025 |
10.04.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/214
|
Faktúra za systém.podporu URBIS 04-06/25
|
102,51 |
s DPH |
OBJ-2025/04
|
|
|
|
|
|
|
10.04.2025 |
|
|
MADE spol. s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Birtus Ľuboš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
10.04.2025 |
10.04.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/215
|
Faktúra za MŠ tonery
|
15,00 |
s DPH |
OBJ-2025/56
|
|
|
|
|
|
|
10.04.2025 |
|
|
R-COMP, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Birtus Ľuboš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
10.04.2025 |
10.04.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/217
|
Faktúra za telefónne poplatky 04/25 ST
|
40,79 |
s DPH |
OBJ-2025/11
|
|
|
|
|
|
|
10.04.2025 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Birtus Ľuboš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
10.04.2025 |
10.04.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/208
|
Faktúra za SF - posedenie ku Dňu učiteľov (prenájom miestn.))
|
250,00 |
s DPH |
OBJ-2025/59
|
|
|
|
|
|
|
04.04.2025 |
|
|
YELL cuisine, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Birtus Ľuboš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
04.04.2025 |
04.04.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/207
|
Faktúra za SF - posedenie ku Dňu učiteľov ( občerstv. + miestnosť)
|
770,00 |
s DPH |
OBJ-2025/59
|
|
|
|
|
|
|
04.04.2025 |
|
|
YELL cuisine, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Birtus Ľuboš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
04.04.2025 |
04.04.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/186
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
0,00 |
s DPH |
OBJ-2025/21
|
|
|
|
|
|
|
26.03.2025 |
|
|
Valman, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
26.03.2025 |
26.03.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/182
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
179,99 |
s DPH |
OBJ-2025/17
|
|
|
|
|
|
|
26.03.2025 |
|
|
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
26.03.2025 |
26.03.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/189
|
Faktúra za geogr. atlas SR a SVET
|
255,00 |
s DPH |
OBJ-2025/57
|
|
|
|
|
|
|
26.03.2025 |
|
|
MAPA Slovakia Trade, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Birtus Ľuboš |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
26.03.2025 |
26.03.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/190
|
Faktúra za obrus - metráž do ŠJ
|
156,00 |
s DPH |
OBJ-2025/30
|
|
|
|
|
|
|
26.03.2025 |
|
|
IMPOL TRADE s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
26.03.2025 |
26.03.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/185
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
218,62 |
s DPH |
OBJ-2025/18
|
|
|
|
|
|
|
26.03.2025 |
|
|
INMEDIA, spol.s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
26.03.2025 |
26.03.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/184
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
151,38 |
s DPH |
OBJ-2025/17
|
|
|
|
|
|
|
26.03.2025 |
|
|
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
26.03.2025 |
26.03.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/183
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
27,13 |
s DPH |
OBJ-2025/20
|
|
|
|
|
|
|
26.03.2025 |
|
|
JANEK s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
26.03.2025 |
26.03.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/176
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
213,62 |
s DPH |
OBJ-2025/17
|
|
|
|
|
|
|
26.03.2025 |
|
|
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
26.03.2025 |
26.03.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/181
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
152,14 |
s DPH |
OBJ-2025/18
|
|
|
|
|
|
|
26.03.2025 |
|
|
INMEDIA, spol.s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
26.03.2025 |
26.03.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/180
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
36,13 |
s DPH |
OBJ-2025/17
|
|
|
|
|
|
|
26.03.2025 |
|
|
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
26.03.2025 |
26.03.2025 |